Sammeldebitoren

Über das Modul “Sammeldebitoren” ist es möglich abweichende Debitorennummern für bestimmte Gruppen bzw. Debitoren zu nutzen. Diese können für verschiedene Varianten festgelegt werden. Im Finanzbuchhaltungsexport sind die abweichenden Debitorennummern anschließend sichtbar.

Voreinstellung für das Modul Sammeldebitoren

Um sämtliche Zahlungsweisen im Modul Sammeldebitoren auszuwählen müssen einmalig alle Zahlweisen in das Modul Zahlweisen veranlagt werden. Über Administration > Einstellungen > Grundeinstellungen > Zahlungsweisen kann der Button "Auf neues Modul Zahlungsweise unwiderruflich wechseln" nach Lesen des Hinweises betätigt werden. :wawision:zahlweisen_sammeldebitor.png

Einstellung im Modul Sammeldebitoren

:wawision:sammeldebitoren1.png Für Aufträge die...
  • Zahlungsweise → eine bestimmte Zahlungsweise hinterlegt haben
  • Kanal (z.B. Shop) → über einen Shop eingehen
  • Lieferland → aus ein ausgewähltes Lieferland besitzen
  • Projekt → einem bestimmten Projekt angehören
  • Kundengruppe → einen Kunden beinhalten, der einer ausgewählten Kundengruppe angehört
Einstellungen:
  • Buchungskonto → Die abweichende Debitorennummer (im Kunde und im Finanzbuchhaltung Export sichtbar)
  • In Adresse speichern → Nie = die abweichende Debitorennummer wird nie im Kunden gespeichert, “Nur bei Neukunden” = Die abweichende Debitorennummer wird nur für Neukunden hinterlegt und “Bei allen Adressen (überschreibt)” = Für alle betroffenen Kunden wird die abweichende Debitorennummer zusätzlich angelegt bzw. je nach Rangfolge überschrieben.
Die Spalte Reihenfolge gibt die Reihenfolge wieder in der die abweichenden Debitorennummern vergeben werden (z.B. Nr 1. vor 2) Hinweis: Bei Bestandskunden müssen die Kriterien wie z.B. die Zahlungsweise bereits in den Kundenstammdaten hinterlegt sein, damit die abweichende Debitorennummer genutzt werden kann. Hinweis: Es ist möglich auch Kombinationen verschiedener Kriterien einzustellen.

Anwendungsbeispiel Sammeldebitoren

Wird nun eine Rechnung erstellt (und freigegeben) die die Zahlungsweise Vorkasse besitzt, wird das folgende Feld im Kunden gemäß der Einstellung im Modul ausgefüllt: :wawision:sammeldebitoren2.png

Finanzbuchhaltungs Export mit Sammeldebitoren

Wird nun ein Buchhaltungsexport durchgeführt der nach Positionen gruppiert ist, erscheint hier die abweichende Debitorennummer: :wawision:sammeldebitoren3.png
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